У нас в организации 3 бухгалтера главных так вот я помогала всегда 2 из них в занесении документов товарных накладных и одна принципиальная и задним числом не разрешает заносить только максимум на что согласна только первым числом текущего месяца. Вторая нужнойдатой текущего периода. Так вот надо занестись 3 бухгалтерше как вообще правильно дата документа 30.11.16 занести этой даттой ( отчетность не сдана же )? Как я понимаю в налоговую сдавать надо кварталами счета фактур?
Если вы бухгалтер, вы должны знать, что дату поменять проблематично, тк накладные идут по номерам. Какой она вам номер впихнет за 30.11?
Или если не уложилисмь в отчетный период, то ставите дату принятия на документе текущую и проводите датой получения...
Ну а вообще может быть с чем то связано, что 3я бух закрывает каждый месяцу, видимо большие объёмы и не хочется выверять потом постоянно.
Нет дело в том что она принципиальная, и хочет что было так как хочет она. С одной стороны это правильно. Долго быть чётко все! И у неё все всегда готова. Ну а правил у неё куча придуманных ей же ?
Нет не закрыли. Но НДС сдаётся по квартально верно? Не месяцами?