Может тут есть бухгалтера, и кто нибудь сможет подсказать
С марта месяца заказчик должен поставщику n-сумму. В сентябре поставщик делает скидку заказчику, оформляется доп. Соглашением. Поставщику нужно ли платить в 3м квартале ндс с этой суммы которую списывает заказчику?
По каким счётам в 1с должна пройти корректировка долга? 91 и 62?
Вопрос бухгалтерам
Комментарии
Актуальные посты
В каком квартале
Что значит списывает? Получается вы уже реализацию провели на полную, а потом корректировкой меньше будете делать? И в каком капитале корректировать будете?
Поидее 90 и 62. 91 — это прочие доходы и расходы.
Да. Получается поставили например на 1000₽. И корректировку долга делаем на 200₽
А в каком капитале не знаю я не бухгалтер
Но смотрю бухгалтер провёл 90 и 62
90. 01-это выручка. Если вы сделали корректировку в 3 квартале, то, скорее всего, НДС будете платить с дохода в 800 руб. Если сделали корректировку в 4 квартале, то НДС с 1000 руб. Думаю, что так. Я просто тоже не бухгалтер.
По идее отгрузке была в 1 квартале и мы платили ндс за отгрузку. В 3м квартале наверное не должны ?
Вы этот ндс платили во 2 квартале